中國質量新聞網訊 今年以來,浙江省紹興市交投集團在搶抓重大工程建設的同時,全面推進內控建設,著力完善法人治理,通過創新三項機制,構建了內部審計長效工作體系:
一是建立輪動機制
建立了“三年一審、離任必審”的內部審計動態機制,對各下屬單位主要負責人任期滿三年和人事調整后離任的,實行動態更替,跟蹤審計,確保對集團下屬單位三年至少審計一次,不留空白,建立覆蓋全面、循環輪動的內部審計輪動機制。
二是建立聯動機制
加強了對下屬單位的監督管理,將內部審計與內部巡察相結合,安排內審人員參與內部巡察工作,實現資源共享,結果共用,建立統籌協調、雙向配合的內部審計聯動機制,提升了監督效能,充分發揮了內審的監督作用和巡察的利劍效應,形成了震懾效果,不斷凈化了集團的政治生態和經濟生態。
三是建立全流程機制
按照“內控外防”的工作原則,在審計的方式上,關口前移,由事后監督向事前、事中全過程監督轉變;在審計結果上,由注重結果、重在治標向注重過程、重在治本轉變;在審計的職能上,由單純的審計監督向監督與服務并重轉變;在審計的目標上,從糾錯查處向內控評價和風險評估轉變。通過以上四個轉變,建立了防控結合、貫穿始終的全流程風險防控機制。